ST 金鸿顺:因内控审计否定意见及资金占用被实施其他风险警示
ST 金鸿顺公告称,因 2025 年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。4 月 29 日披露实际控制人刘栩非经营性资金占用 1.07 亿元,截至公告披露日占用余额 1.06 亿元未清偿,6 月 1 日起公司 A 股股票被叠加实施其他风险警示。公司正通过法律手段追偿资金,同时加强内控体系建设、提升治理水平。若下一年度财务报告内部控制仍被出具否定或无法表示意见审计报告,股票将被实施退市风险警示。