ST 合纵:第三方中介专项核查完成 相关事项仍存不确定性
金十数据 9 月 30 日讯,ST 合纵公告,公司聘请中兴华会计师事务所对 2025 年度审计非标事项及大额减值情况开展专项核查,核查范围涵盖与朱某某关联方往来款、湖南云松股权回购款等 6 类事项。其中向宁波源纵及天津茂联提供资金支持、湖南雅城商誉减值等 4 项未发现披露情况与核查情况存在重大不一致;与朱某某关联方往来款、湖南云松股权回购款可回收性、湖南雅城小股东股权回购诉讼影响等事项仍无法获取充分核查资料。截至 2025 年 12 月 31 日,公司对朱某某关联方应收债权账面余额 6.09 亿元已全额计提坏账准备。若 2026 年年报仍无法获取充分审计证据,公司股票存在被实施退市风险警示的风险。
金十数据 9 月 30 日讯,ST 合纵公告,公司聘请中兴华会计师事务所对 2025 年度审计非标事项及大额减值情况开展专项核查,核查范围涵盖与朱某某关联方往来款、湖南云松股权回购款等 6 类事项。其中向宁波源纵及天津茂联提供资金支持、湖南雅城商誉减值等 4 项未发现披露情况与核查情况存在重大不一致;与朱某某关联方往来款、湖南云松股权回购款可回收性、湖南雅城小股东股权回购诉讼影响等事项仍无法获取充分核查资料。截至 2025 年 12 月 31 日,公司对朱某某关联方应收债权账面余额 6.09 亿元已全额计提坏账准备。若 2026 年年报仍无法获取充分审计证据,公司股票存在被实施退市风险警示的风险。